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Site pour vérifier la validité d’un numéro de TVA intracommunautaire: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
Bonjour.
Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer la TVA sur votre plateforme. Je tiens à préciser que les règles de TVA ne relèvent pas de ma responsabilité mais de celle de votre comptable. C’est donc à lui de vous les communiquer.
Nous sommes actuellement dans le back office de la plateforme. Pour accéder aux réglages liés à la TVA, rendez-vous dans l’onglet “Boutiques” puis dans “Réglages”. Vous trouverez ici un onglet nommé “TVA”. Si cet onglet n’est pas visible, assurez-vous que la case correspondante est bien cochée. Activez-la ainsi que le calcul et le coût de la taxe, sauvegardez, et l’onglet “TVA” apparaîtra.
En cliquant sur cet onglet, vous accéderez aux différentes règles à appliquer sur votre plateforme, selon votre choix. Au Canada, par exemple, les prix sont souvent affichés hors taxes. Si vous choisissez d’afficher les prix TTC, mais que vous configurez les tarifs en boutique et dans le panier en hors taxes, un message d’erreur s’affichera, indiquant des réglages de taxes incohérents. Pour corriger, cliquez simplement sur le bouton prévu à cet effet, et il ajustera les données automatiquement.
Le calcul de la TVA peut se baser soit sur l’adresse de facturation du client, soit sur l’adresse de base de votre boutique. Cette décision dépend principalement de la localisation de votre clientèle habituelle. Il est également recommandé d’arrondir la TVA au niveau du sous-total plutôt que ligne par ligne.
Concernant l’affichage des tarifs dans la boutique et le panier, vous avez le choix entre hors taxes et TTC. La présentation des taux de TVA, détaillée ou comme un total unique, dépend de vos préférences et de l’impact sur la facture. Nous aborderons la gestion du numéro de TVA intra-communautaire et d’autres aspects spécifiques tels que l’arrondi de la TVA et la gestion des biens numériques plus en détail ultérieurement.
Pour les entreprises de votre pays, vous pouvez choisir de supprimer la TVA de la commande ou de la maintenir, selon la réglementation en vigueur et les pratiques courantes. La gestion des erreurs de validation du numéro de TVA est également cruciale. Il est généralement préférable d’accepter la commande tout en maintenant la TVA, afin d’éviter tout désagrément fiscal ultérieur.
Pour vérifier l’éligibilité à l’autoliquidation de la TVA d’un client, utilisez le site officiel de validation du numéro de TVA. Cela vous permettra de répondre précisément aux questions de votre service client.
Enfin, pour les biens numériques, il est possible de créer des classes de TVA spécifiques afin de répondre aux réglementations particulières applicables dans votre pays.
En résumé, la gestion de la TVA sur votre plateforme implique la configuration attentive des classes de TVA selon votre activité et l’application de ces règles aux produits lors de leur création. Veillez également à ce que les entreprises de votre pays s’acquittent de la TVA conformément à la législation actuelle.
C’est tout pour cette vidéo. L’essentiel à retenir est de bien configurer les différentes classes de TVA pour votre activité et d’appliquer ces classes à vos produits lors de leur création. La gestion du numéro de TVA intra-communautaire est également un point clé à ne pas négliger.